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34、 品牌使用費 ,是應該繳納增值稅,還是應該繳納營業(yè)稅?

34、 品牌使用費 ,是應該繳納增值稅,還是應該繳納營業(yè)稅?

發(fā)布日期:20071122

 

問題內(nèi)容:

  一個企業(yè)向其它企業(yè)收取“品牌使用費”,是應該繳納增值稅,還是應該繳納營業(yè)稅?舉例說明:我公司是銷售燈具的,我們的商標是“"NVC雷士",在業(yè)內(nèi)有一定的知名度。我們公司將我們的這個“NVC雷士"商標授權給別的燈具生產(chǎn)企業(yè)使用,也就是這個企業(yè)可以將他們生產(chǎn)的燈具以“NVC雷士"的商標出售,然后再分季度根據(jù)銷售額來支付一定的使用費給我公司。關于這個問題,我咨詢當?shù)囟悇諜C關,國稅說繳增值稅,地稅說繳營業(yè)稅,我就糊涂了。所以現(xiàn)在就將這個問題提出來,請總局給予答復。謝謝!

回復意見:

您好:

  您在我們網(wǎng)站上提交的納稅咨詢問題收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復如下:

  按照現(xiàn)行營業(yè)稅政策規(guī)定,轉(zhuǎn)讓商標權,即轉(zhuǎn)讓商標的所有權或使用權的行為,應按照“轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)——轉(zhuǎn)讓商標權”照章征收營業(yè)稅。

  上述回復僅供參考。有關具體辦理程序方面的事宜請直接向您的主管或所在地稅務機關咨詢。

  歡迎您再次提問。

國家稅務總局

2007/11/22
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