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增值稅一般納稅人的稅負率怎么計算好?

控制稅負率的時候要注意以下六個方面的分析:

1
、 企業(yè)稅收負擔(dān)率的測算分析

   
企業(yè)稅負率=本期累計應(yīng)納稅額÷本期累計應(yīng)稅銷售額×100%
稅負率差異幅度=[企業(yè)稅負率-本地區(qū)同行業(yè)平均稅負率(或上年同期稅負率)                                                   地區(qū)同行業(yè)平均稅負率(或上年同期稅負率)×100%
#
如果稅負率差異幅度低于-30%,則該企業(yè)申報異常。

2
、 企業(yè)銷售額變動率的測算分析

當(dāng)月應(yīng)稅銷售額變動率=(當(dāng)月應(yīng)稅銷售額-上月應(yīng)稅銷售額)÷上月應(yīng)稅銷售額×100%
累計應(yīng)稅銷售額變動率=(本期累計應(yīng)稅銷售額-上年同期應(yīng)稅銷售額)÷上年同期應(yīng)稅銷售額×100%
#
如果累計應(yīng)稅銷售額變動率或當(dāng)月應(yīng)稅銷售額變動率超過50%或低于-50%,應(yīng)將應(yīng)稅銷售額和應(yīng)納稅額進行配比分析,以確定該企業(yè)申報是否異常。

3
、 企業(yè)銷售成本變動率與銷售額變動率的配比分析

銷售成本變動率=(本期累計銷售成本-上年同期累計銷售成本)÷上年同期累計銷售成本×100%
銷售額變動率=(本期累計銷售額-上年同期累計銷售額)÷上年同期累計銷售額×100%
企業(yè)銷售成本變動率與銷售額變動率的差異額=銷售成本變動率-銷售額變動率

#
如果企業(yè)銷售成本變動率與銷售額變動率的差異幅度超過各地設(shè)定的正常峰值,該企業(yè)申報異常。

4
、 企業(yè)零負申報異常情況分析(考慮留抵稅額增長比例)

#
如果企業(yè)應(yīng)納稅額連續(xù)三個月等于0,該企業(yè)異常。

5
、 進項稅額構(gòu)成比例分析

進項稅額構(gòu)成比例=當(dāng)期非增值稅專用發(fā)票抵扣憑證抵扣進項稅額÷當(dāng)期抵扣的全部進項稅額×100%
#
利用上述公式測算的結(jié)果如果連續(xù)兩個月大于60%(特殊行業(yè)除外),該企業(yè)申報異常。

6
、 增值稅專用發(fā)票開具金額變化分析

專用發(fā)票開具金額變動率=當(dāng)期申報的專用發(fā)票開具金額÷上期申報的專用發(fā)票開具金額×100%
#
利用上述公式測算的結(jié)果如果大于1.5或小于0.5,該企業(yè)申報異常。

下面我們舉個例子來詳細說說如何具體操作:

   
公式 1.2 %X÷Y,想控制1.2%的稅負,就要交納X元增值稅,并要做Y元主營業(yè)務(wù)收入,可有兩個變量怎么能控制稅負呢?

   
還有一個公式 Y=(上期留抵增值稅+本期進項增值稅)÷17%1.2 %

我們把上述公式中的紅字稱為本期可抵扣增值稅藍字稱為預(yù)計稅負

    Y
=本期可抵扣增值稅÷ (17% - 預(yù)計稅負)
   
例:上期留抵100萬增值稅,本期已認(rèn)證進項增值稅100萬,想要控制在1.2 %的稅負,應(yīng)當(dāng)做多少主營業(yè)務(wù)收入?

   
套入公式得

    Y
=(10000001000000÷17%1.2 %

     
2000000÷15.8%
     
12658227.85(元)

計算應(yīng)納增值稅

X 12658227.85×17%-2000000
    
151898.73 ()
稅負率=151898.73÷12658227.85
      
1.2 %
將你的主營業(yè)務(wù)收入減少到12658227.85元就能達到1.2 %的稅負了

有些會計人士在月底一衡量稅負發(fā)覺高了就向下調(diào)銷售收入,調(diào)過后發(fā)覺還不理想就還調(diào),這樣的做法是不可取的,應(yīng)當(dāng)在月中旬結(jié)合進項發(fā)票情況合理控制制定稅負,控制銷售收入。

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