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費(fèi)用審批制度

借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

房地產(chǎn) 2009-07-10 17:11:45 閱讀344 評論0   字號: 訂閱

某公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度》

這份制度是參考了幾家上市公司的報(bào)銷制度制定的,綜合了許多有關(guān)報(bào)銷的規(guī)定,比較有操作性,可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況進(jìn)行修改。希望對各位有幫助。\

借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

總 則

1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。

3、本制度適用對象為公司總監(jiān)及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷,無出差補(bǔ)貼。

備用金借支程序

4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。

5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證,向借支人支付備用金,同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。

借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。

6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。

實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。

7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款不借。

每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。

8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借支單也不予歸還,收據(jù)須妥善保管備查。

9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。

費(fèi)用報(bào)銷程序

10、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。

11、對原始票據(jù)的要求:

⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷;

⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊*粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。

原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。

⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號或出口發(fā)票號并簽名。

⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。

12、費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿,按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。

審批權(quán)限

13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限:

⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)總裁審批;

⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,報(bào)總裁審批;

⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn),按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批;

⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批;

⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長的費(fèi)用報(bào)銷交*審批。

出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

14、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。

16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

17、長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)

級 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船

總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上

部門經(jīng)理 ------ 硬臥 二等艙

主管及以下 ------ 硬臥 三等艙

18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日):

級別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會城市一般地級城市 縣級城市及以下

總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160

伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50

交通補(bǔ)貼 80 60 50 40

合 計(jì) 480 380 310 250

部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120

伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40

交通補(bǔ)貼 60 50 40 30

合 計(jì) 380 310 250 190

主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100

伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30

交通補(bǔ)貼 50 40 30 20

合 計(jì) 310 250 190 150

一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80

伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20

交通補(bǔ)貼 40 30 20 10

合 計(jì) 250 190 150 110

19、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn):

級 別 賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn)

總 監(jiān) 四星級 標(biāo)準(zhǔn)客房

經(jīng) 理 三星級 標(biāo)準(zhǔn)客房

主管及以下人員 無星級 標(biāo)準(zhǔn)客房

除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。

考慮到全國各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過低,給住宿帶來困難,不利于工作開展,給公司形象帶來負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿,以減少開支。

20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會議和由邀請方承擔(dān)費(fèi)用的會議,不享受任何補(bǔ)助。

21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼;當(dāng)日有出租車票的,當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的,一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼;出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由,出租車票無日期的,且出租車票數(shù)量超過出差天數(shù)2倍及以上的,出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。

22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請示;飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。

24、公司員工出差夜間(指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí))連續(xù)乘坐硬坐火車超過8小時(shí)以上的,可給予夜間乘車補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。

25、長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià)的50%報(bào)銷。

26、公司員工隨同主管及以上級人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同副總裁及以上級人員一同出差,原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。

28、公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。

公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

29、公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,住院超過1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。

30、出國人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號文件執(zhí)行。

市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。

32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

部 門 級 別 每月限額

營銷部門 總 監(jiān) 400元

經(jīng) 理 300元

綜合部門 總 監(jiān) 300元

經(jīng) 理 200元

限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。

33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。

34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。

35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報(bào)批評,第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。

通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。

37、移動電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動電話的員工,其裸機(jī)的購置費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。

38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

部 門 級 別 每月限額

營銷部門 總 監(jiān) 600元

經(jīng) 理 400元

主 管 300元

業(yè)務(wù)員 200元

綜合部門 總 監(jiān) 500元

經(jīng) 理 300元

主 管 200元

特別崗位 200元

限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國內(nèi)漫游費(fèi)按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。

綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。

39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。

41、各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案,記入部門招待費(fèi)。

42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,限額接待。

43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。

辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。

45、各部門申請購置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號,行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購買,報(bào)行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。

46、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。

其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

47、誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請客戶及市外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。

誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金,由行政辦公室統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

48、禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購,個(gè)人不得私自贈送禮品。

49、加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起發(fā)放。

50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ)貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理:

⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放;

⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂,司機(jī)用餐須自行解決:

a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;

b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí)間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼;

c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。

⑶、其它情況:按加班取件辦法處理。

⑷、司機(jī)雙休日和節(jié)假日加班,參照以上規(guī)定及國家、公司有關(guān)規(guī)定辦理。

其他規(guī)定

51、主管及以上人員的職務(wù)以人力資源部的正式聘任通知為準(zhǔn),對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用,也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對應(yīng)級別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

52、休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。

53、備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核,財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理,但報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期二、四,其余工作日財(cái)務(wù)部不辦理。

54、本制度自修訂之日起實(shí)行。

55、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)。

第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部,物品單價(jià)在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈送禮品,費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)

第五條市外差旅費(fèi):員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。(附流程)

第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報(bào)銷。

第九條手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。責(zé)解釋。

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