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費(fèi)用報(bào)銷管理制度
費(fèi)用報(bào)銷管理制度

來源:公司總部 發(fā)布時(shí)間:2008-7-4 18:05:10 閱讀:8100次 雙擊自動(dòng)滾屏

 
 

費(fèi)用報(bào)銷管理制度
一、目的
   為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理力度,確保公司員工更好的開展工作,為公司有效節(jié)約成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
   本制度適用于公司各部門。
三、出差管理
   1、員工因公出差,必須填寫《出差申請表》,經(jīng)部門主管同意后,報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
   2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差總結(jié)》并交由部門經(jīng)理審查。
四、差旅費(fèi)
   差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
   1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
   2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷,超出部分由個(gè)人承擔(dān)。
   3、市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請求,經(jīng)同意后方可乘坐出租車,報(bào)銷時(shí)須注明原因。
   4、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
   5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差備用金管理
   1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際需要確定,由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批。
   2、出差后三天內(nèi),須及時(shí)報(bào)銷沖帳。如遇特殊情況不能按時(shí)報(bào)帳,經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后可適當(dāng)延期,但最長不可超一個(gè)月。
   3、對(duì)于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報(bào)銷管理
   1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,其他人員的報(bào)銷票據(jù)由各部門經(jīng)理簽字后交由出納審核。
   2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
   3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
   差旅費(fèi)報(bào)銷單
   A、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。
   B、粘貼注意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
   費(fèi)用報(bào)銷單
   A、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
   B、 粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
   C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。
七、此制度適用于公司全體員工。
八、本制度解釋權(quán)歸中億孕嬰財(cái)務(wù)部

                           四川省中億孕嬰用品貿(mào)易有限責(zé)任公司
                                      二00八年六月

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