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一、 “應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”借、貸方分析項(xiàng)目

一、應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅借、貸方分析項(xiàng)目

  進(jìn)項(xiàng)稅額專欄,記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回所購貨物應(yīng)沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅額,用紅字登記。

已交稅金專欄,記錄企業(yè)已交納的增值稅額。企業(yè)已交納的增值稅額用藍(lán)字登記;退回多交的增值稅額用紅字登記。

“減免稅款” 專欄,記錄企業(yè)按照政策規(guī)定減免的增值稅。

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額專欄,記錄企業(yè)按照規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。

  銷項(xiàng)稅額專欄,記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的銷項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回銷售貨物應(yīng)沖銷銷項(xiàng)稅額,用紅字登記。

  出口退稅專欄,記錄企業(yè)出口貨物向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)出口手續(xù)后,憑出口報(bào)關(guān)單等有關(guān)憑證,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口退稅而收到退回的稅款。出口貨物退回的增值稅額,用藍(lán)字登記;出口貨物辦理退稅后發(fā)生退貨或者退關(guān)而補(bǔ)交已退的稅款,用紅字登記。

  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出專欄,記錄企業(yè)的購進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

   轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅專欄,分別記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出未交或多交的增值稅。

二、一般納稅人賬務(wù)處理

 ?。ㄒ唬┰路萁K了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣應(yīng)交增值稅明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額,會(huì)計(jì)分錄為:

  借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

   貸:應(yīng)交稅金未交增值稅。

 ?。ǘ┰路萁K了,企業(yè)將本月多交的增值稅自應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,即:

  借:應(yīng)交稅金未交增值稅

   貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

 ?。ㄈ┊?dāng)月繳納本月實(shí)現(xiàn)的增值稅時(shí),借記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸記銀行存款。

 ?。ㄋ模┊?dāng)月上交上月或以前月份實(shí)現(xiàn)的增值稅時(shí),如常見的申報(bào)期申報(bào)納稅、補(bǔ)繳以前月份欠稅,借記應(yīng)交稅金未交增值稅貸記銀行存款。

  (五)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目的期末借方余額反映尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方無余額。

 ?。?span lang="EN-US">“應(yīng)交稅金未交增值稅科目的期末借方余額反映多繳的增值稅,貸方余額反映未繳的增值稅。

 

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